|
|
Faktúra |
99
|
Tonery - nákup
|
20,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
Prenájom tlačových zariadení 0226042019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
Zmluva |
2026/12
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Deratizácia
|
206,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
Telefón
|
58,91 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
Materiál na opravu žalúzií
|
37,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
Hygienické potreby
|
524,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
Jar
|
173,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
Teplo 3/22 vyúčtovanie
|
1 754,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
Rohože
|
197,14 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
Servítky
|
58,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Brúsenie nožov a nožníc ŠJ
|
146,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Hygienické potreby
|
297,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
Elektrika
|
701,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |